Transparência - Compras e Aquisições

Credor CNPJ Objeto Nota de Sistema Valor(R$)
LPK LTDA. 535560000140

AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS

3260/2019NS 1.470,00
M.G. COMÉRCIO- DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 10467477000135

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

3230/2019NS 26.616,00
PRISMA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP 24583804000129

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO E FOTO

3228/2019NS 8.630,00
EDITORA MIDIABOOKS LTDA. 9440478000107

PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO

3137/2019NS 5.686,00
SOS INFORMÁTICA LTDA 31979529000122

AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS PARA CARTUCHOS

39701/2019NS 869,00
PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS 93327161000175

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

4111/2019NS 1.848,00
AMP HOSPITALAR EIRELI 16698619000151

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

4109/2019NS 1.667,00
BRASUMIX EIRELI 28314084000157

AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT

4080/2019NS 16.051,00
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI 16667433000135

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

4037/2019NS 3.222,00
DX INDÚSTRIA- COMÉRCIO- IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 2228938000199

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

3962/2019NS 1.739,00
MP IMPORTAÇÃO- EXPORTAÇÃO- PRODUTOS E SERVIÇOS 26962292000137

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

3939/2019NS 5.027,00
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI 16667433000135

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

3899/2019NS 2.058,00
3F LTDA. - ME 23484444000145

ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA DE ORÇAMENTO - ORÇAFASCIO

3846/2019NS 2.397,00
PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA. 9382346000176

AQUISIÇÃO DE CADEADOS

3805/2019NS 1.059,00
TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. 16500873000101

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

3803/2019NS 123.615,00
ARIADNER DA SILVA MESSIAS - ME 27204689000122

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS

3796/2019NS 584,00
LPK LTDA. 535560000140

AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS

3737/2019NS 210,00
LVD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI 30780665000126

AQUISIÇÃO DE FITAS DE ARMAZENAMENTO E DE LIMPEZA

3735/2019NS 39.819,00
MICROSENS S/A 78126950001126

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS

4528/2019NS 500,00
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI 16667433000135

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

4525/2019NS 159,00